麟游县酒房镇2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
(一)社会管理职责。
1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。
(二)发展经济职责。
1.组织制定本镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;2.加大招商引资力度,营造良好的投资环境;3.通过推动和引导农村经济合作组织发展,提高农村生产组织化程度;4.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术推广。
(三)公共服务职责。
普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应。
(四)基层建设职责。
1.抓好农村党组织建设,包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;2.抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;3.抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;4.抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、2018年年度部门工作任务
主要经济指标增速保持全县前列,高于全县平均水平,其中农村生产总值年均增长4 %以上,固定资产投资增长38%以上,农村居民人均可支配收入年均增长8%以上。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算共有10个。
序号 |
单位名称 |
1 |
酒房镇人民政府(机关) |
2 |
酒房镇财政所 |
3 |
酒房镇公用事业服务站 |
4 |
酒房镇社会保障服务站 |
5 |
酒房镇经济综合服务站 |
6 |
酒房镇食品药品监督管理站 |
7 |
酒房镇司法所 |
8 |
酒房镇畜牧兽医站 |
9 |
酒房镇中心小学 |
10 |
酒房镇中心幼儿园 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制98人,其中行政编制33人、事业编制65人;实有人员78人,其中行政25人、事业53人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门国有资产原值1642.91万元,其中:所属预算单位共有车辆3辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排中无购置车辆和单价20万元以上的设备计划。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款861.686万元,无政府性基金预算当年拨款。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年部门预算总收入861.686万元,与上年实绩相比下降1004.17万元,预算支出861.686万元,下降53.83%。主要是本年安排的项目支出较少。
(二)财政拨款收支情况
2018年部门预算财政拨款861.686万元,与上年实绩相比下降1004.17万元,财政拨款支出861.686万元,下降53.83%。主要是本年安排的项目支出较少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出861.686万元,较上年下降53.83%。主要是本年安排的项目支出较少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 | ||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,176,060.00 |
1775660 |
400400 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
95,620.00 |
79020 |
16600 |
|
|
205 |
教育支出 |
3,370,370.00 |
3370370 |
|
| |
207 |
文化体育与传媒支出 |
167,430.00 |
160430 |
7000 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328,400.00 |
321400 |
7000 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
532,040.00 |
521540 |
10500 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,946,940.00 |
1775940 |
171000 |
|
|
3、支出按经济科目分类的明细情况。
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
较上年增减 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
301 |
工资福利支出 |
6475520 |
6,475,520 |
-21.37 | ||
302 |
商品和服务支出 |
612500 |
612500 |
-91.91% | ||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1528840 |
1528840 |
-46.31% | ||
合计 |
8616860 |
8004360 |
612500 |
-53.91% |
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算65000元,与上年持平。
(七)机关运行经费安排情况
本年度机关运行经费预算362500元,与上年持平。
(八)政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算。
八、名词解释
(一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等内容。
(二)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。主要包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助等内容。
(部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签)