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内设机构和所属单位

发布时间: 2024-09-23 09:35:17

一、内设机构

1.办公室

机构职责:负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作;负责机关党建、党风廉政建设、领导班子建设、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、审计专业技术职称评审、离退休人员服务管理等工作。

联系电话:09177962208

负责人:赵冠君

2.财政金融审计股(经济责任审计股)

机构职责:组织审计县级预算执行和其他财政收支情况,汇总审计结果,起草向县委审计委员会、县人大和县政府的县级财政预算执行情况审计报告、审计结果及审计发现问题整改情况的报告;审计各镇和县级各部门财政决算和其他财政收支情况;负责审计由县政府主管部门管理和受县政府委托管理的社会保险基金、社会捐赠基金以及其他有关基金、资金;组织审计县级农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目;负责对中省市重大政策措施落实情况进行审计;组织审计县级部门、直属单位预算执行情况和与县级财政有拨款关系的机关、团体的财务收支;组织对县级预算执行和其他财政收支情况进行监督检查; 承担县经济责任审计工作领导小组日常工作;组织对县管党政主要领导干部的经济责任审计;组织开展县管领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计;负责对县属国有企业(国有控股企业)和企业领导干部的监管。

联系电话:09177962568

负责人:赵永强

3.固定资产投资审计股(审理稽核股)

机构职责:组织审计县政府投资、以县政府投资为主的建设项目以及关系国家利益和公共利益的重大公共工程项目;审计监督政府投资项目基本建设程序的合法性;组织审计县级相关部门、各镇人民政府管理的农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。根据中省市关于重大建设项目法律法规政策,组织开展全县重大建设项目稽察;推动建立健全内部审理制度,对县级部门和各镇的内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查;对审计工作相关问题进行研究,承担重要审计文书的起草和审核把关;承担机关有关规范性文件的合法性审核和机关行政复议、行政应诉等工作;审理有关审计业务事项,监督检查局机关审计业务质量,对审计成果进行整理、研究和综合利用;负责对审计发现的重大违纪违法问题线索的移送协调和督促处理;组织开展审计业务电子数据的采集、验收整理和综合分析利用,组织开展计算机信息审计。

联系电话:09177962568

负责人:李锁银